Uchwała nr VIII/60/07Rady Miasta Rypinaz dnia 24 kwietnia 2007zmieniająca uchwałę Nr V/27/07 z dnia 28 lutego 2007 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ) oraz lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 2)

Uchwała nr VIII/60/07
Rady Miasta Rypina
z dnia 24 kwietnia 2007


zmieniająca uchwałę Nr V/27/07 z dnia 28 lutego 2007 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ) oraz lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 2)


Rada Miasta
uchwala, co następuje:

W uchwale Nr V/27/07 z dnia 28 lutego 2007 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2007 rok zmienionej:
-zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 49/07 z dnia 20 marca 2007 roku
wprowadza następujące zmiany:

I. § 1

Dochody budżetu miasta na 2007 rok w wysokości                                     32.543.082 zł.
     w tym:
a) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                                                               5.910.850 zł,
b) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości      228.511 zł,
c) Subwencja ogólna w wysokości                                                               6.934.330 zł,
z tego:
- część wyrównawcza                                                                                   72.171 zł,
- część oświatowa                                                                                    6.084.088 zł,
- część równoważąca                                                                                 778.071 zł,
d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE                                   4.309.160 zł,
     e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jst w wysokości:                                                             71.100 zł,
w tym:           
- na realizację zadań bieżących (2310,2320)                                                  71.100 zł,
1. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera złącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
zastępuje się treścią:

1. Dochody budżetu miasta na 2007 rok w wysokości                                 33.455.700 zł.
     w tym:
d) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                                                               5.784.150 zł,
e) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości      228.511 zł,
f) Subwencja ogólna w wysokości                                                               7.250.106 zł,
z tego:
- część wyrównawcza                                                                                  72.171 zł,
- część oświatowa                                                                                    6.399.864 zł,
- część równoważąca                                                                                  778.071 zł,
d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE                                    4.714.648 zł,
     e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jst w wysokości:                                                              71.100 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących (2310,2320)                                                  71.100 zł,
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera złącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
II. § 2.

1. Wydatki budżetu miasta na 2007 rok w wysokości                                  40.355.082 zł,
     w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                                                                5.910.850 zł,
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości                                                         228.511 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii                                                                       33.400 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jst w wysokości:                                                             71.100 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących                                                                    71.100 zł,
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości                                                               30.198.317 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010)                                           11.280.267 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120)                                 2.359.478 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820,)                                       964.000 zł,
- obsługę długu publicznego w wysokości                                                      175.000 zł,
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
   z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
   gminę w wysokości                                                                                    26.857 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,6620)                         10.156.765 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie                                                                                                   7.584.725 zł,
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
zastępuje się treścią:

2. Wydatki budżetu miasta na 2007 rok w wysokości                                  41.306.099 zł,
     w tym:
d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                                                                5.784.150 zł,
e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości                                                            228.511 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii                                                                       33.400 zł,
f) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jst w wysokości:                                                              71.100 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących                                                                     71.100 zł,
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
c) wydatki bieżące w wysokości                                                                31.029.334 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010)                                           11.292.407 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120)                                 2.369.321 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820,)                                       977.000 zł,
- obsługę długu publicznego w wysokości                                                      175.000 zł,
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
   z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
   gminę w wysokości                                                                                   26.857 zł,
d) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,6620)                        10.276.765 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie                                                                                                   7.584.725 zł,
5. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. § 4.

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości                                                 7.812.000 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:
• kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych             5.853.541 zł
• Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji                                                 1.672.177 zł,
• Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek                                    286.282 zł
Razem:                                                                                                  7.812.000 zł
3. Ustala się:
• przychody budżetu w wysokości                                                              10.574.336 zł
• rozchody budżetu w wysokości                                                                 2.762.336 zł
4. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
zastępuje się treścią:

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości                                                 7.850.399 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:
• kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych            5.774.014 zł
• Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji                                                 1.658.713 zł,
• Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek                                    417.672 zł
Razem:                                                                                                 7.850.399 zł
3. Ustala się: 
• przychody budżetu w wysokości                                                              11.257.764 zł
• rozchody budżetu w wysokości                                                                 3.407.365 zł
4. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.


IV. w  § 5
1.Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2007 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały budżetowej.
2.W załączniku nr 6 zaplanowano  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.


V. w § 6
Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr  11 do niniejszej uchwały.

VI. § 10.
Ustala wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie                             174.000 zł. 
zastępuje się treścią:
Ustala wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie                             187.000 zł. 

VII. w § 11
Określa się zestawione w załączniku Nr 8 planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne .Szczegółowe spłaty i zaciągnięcia zobowiązań w 2007 roku przedstawia załącznik Nr 10.

VIII. w § 12.
Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2007 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

IX. § 13.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                             7.812.000 zł,
w tym:
• Pożyczki długoterminowe w kwocie                                                           1.672.177 zł,
• Kredyty długoterminowe w kwocie                                                             5.853.541 zł
2) Pożyczki krótkoterminowe w kwocie                                                        1.448.618 zł,
zastępuje się treścią:
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
3) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                             7.850.399 zł,
w tym:
• Pożyczki długoterminowe w kwocie                                                           1.658.713 zł,
• Kredyty długoterminowe w kwocie                                                             5.774.014 zł
4) Pożyczki krótkoterminowe w kwocie                                                        1.571.660 zł,

X. § 16.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 1.448.618 zł, w tym na zadania realizowane przy udziale środków strukturalnych i spójności w kwocie 1.448.618 zł.

zastępuje się treścią:
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 1.571.660 zł, w tym na zadania realizowane przy udziale środków strukturalnych i spójności w kwocie 1.1571.660 zł.

XI. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

XII. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Przewodniczący Rady Miasta

             dr    Piotr   Gałkowski

 

 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,   z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.
2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było  15  radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało     15     radnych.
Wstrzymało się od głosu               0 radnych.
Przeciwnych był      0 radny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr VIII/60/07 (111kB) word

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr VIII/60/07 (185kB) word

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr VIII/60/07 (165kB) word

{p4}

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr VIII/60/07 (83kB) word

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr VIII/60/07 (116kB) word

{p7}

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr VIII/60/07 (68kB) word

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr VIII/60/07 (96kB) word

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr VIII/60/07 (360kB) word

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (25 maja 2007, 12:15:06)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (28 maja 2007, 14:12:43)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1105